Усі консультації по тегу «ДПСУ»
Консультацій: 112
- Подали єдину звітність та вже отримали другу квитанцію. Чи може ДПС визнати її неприйнятою?14.07.202187
- У попередньо поданій заяві за ф. №1-ОПП щодо відомостей про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського обліку, виявлено помилку. Що робити?12.07.202169
- Як зареєструвати ОСББ (неприбуткова організація, неплатник ПДВ) в ДПС? Які документи для цього потрібні? Які звіти повинно здавати ОСББ в органи податкової та статистики, якщо отрумує лише внески мешканців будинку?23.06.20211 7613
- Перевіркою ДПС нараховано військовий збір та штраф за 2015-2018 рр. при реінвестиції дивідендів. Як обліковувати в бухобліку ці нарахування?19.05.2021210
- Надійшов лист з податкової щодо незданих декларацій з екоподатку з 01.04.2020 р., так як у підприємства є ліцензія на зберігання ПММ. Пишуть, що згідно з пп.78.1.1 та 78.1.2 наявні підстави для позапланової перевірки та накладення штрафу за ст.123 ПКУ. Що робити? Які ризики, які штрафи і в якому розмірі можуть бути накладені Держпрацею і Держекоінспекцією, якщо будуть виявлені задекларовані викиди без ліцензії?17.05.2021730
- ФОП на ІІ групі ЄП торгує товарами через інтернет-магазин, який фізично знаходиться за місцем реєстрації, де ставка ЄП складає 10%. Податкова наполягає на 20% мотивуючи, що це діяльність по всій Україні. ФОП вважає, що діяльність ведеться за місцем реєстрації. Те, що товари придбаваються людьми з інших регіонів, не відносить діяльність на всю Україну. Як правильно?26.02.20211 826
- ФОП на ІІ групі ЄП є найманим працівником за основним місцем роботи. Що потрібно зробити (яке повідомлення чи заяву подати та куди) для того, щоб не сплачувати ЄСВ за себе і ДПС не нараховувала штрафних санкцій?02.02.20213 385
- Чи потрібно ФОПу на ІІ групі ЄП повідомляти ДПС про те, що він є найманим працівником і за нього ЄСВ оплачує роботодавець? Роботодавець перебуває на обліку в іншому районі і відрахування робить за місцем реєстрації. Якщо не потрібно повідомляти, яким чином дані про відрахування надійдуть до ДПС за місцем реєстрації ФОПа?21.01.20217011
- Юрособа на ІІІ групі ЄП (неплатник ПДВ) списав кредиторську грошову заборгованість (за отримані товари) після закінчення терміну позовної давності. Чи потрібно нараховувати на суму списаної заборгованості 5% ЄП? На гарячій лінії ДПС відповіли, що не треба (бо неплатник ПДВ), інспектор відповіла - треба (вони видають ІПК з такою відповіддю)30.12.2020263
- ФОП на ІІ групі ЄП закрився. Проте у нього залишився за обліком товар на значну суму (200 000 грн). Чи не виникне у ДПС при перевірці питання щодо подальшої долі даного товару? Чи не буде сума товару включена до оподатковуваного доходу?29.12.2020840
- На підприємстві звільнився головний бухгалтер. Чи має право директор одноосібно підписувати банківські документи та звітність до податкової?23.12.2020826
- Підприємство заявило до бюджетного відшкодування ПДВ. Проте податківці в ньому відмовили, оскільки в додатку 5 до декларації з ПДВ не було зазначено ІПН продавця на частину від'ємного значення ПДВ. Як виправити цю помилку?06.10.2020453
- ФОП - платник ІІ групи ЄП надає в оренду дві квартири 42 та 44 метри загальної площі. Квартиру площею 42 метри було продано та придбано квартиру площею 56 метрів (яка також буде надаватися в оренду). Які звіти потрібно подати ДПС для зняття однієї квартири з обліку і поставки на облік нової?02.10.20202641
- На підприємстві є введені в експлуатацію МНМА, термін використання яких закінчився. При введенні була нарахована амортизація в розмірі 50%. Як правильно списати старі МНМА і ОЗ? Які документи необхідно мати, крім актів та наказу на списання? Чи потрібно надавати ці документи до податкової?29.09.20205 776
- Підприємство подало декларацію з ПДВ 06.08.2020 р., а 01.09.2020 р. отримало письмову відмову у прийнятті декларації, датовану 19.08.2020 р. Податківці відмовили на підставі того, що податкову адресу зазначено не в тому порядку, в якому вона зазначена у Держреєстрі. Чи правомірно це і як оскаржити таку відмову?14.09.2020181
- ДПС неправомірно анулювала реєстрацію платника ПДВ за п. «г» пп. 184.1 ПКУ, застосувавши його до періоду травень 2019 – квітень 2020 рр., при тому, що у січні 2020 р. були задекларовані ПЗ з ПДВ. Дата анулювання - 17.06.2020 р. Підприємство буде оскаржувати це рішення. Чи потрібно нараховувати ПЗ з ПДВ, подавати звітність за ті періоди, коли діє неправомірне анулювання?01.09.20202372
- Чи потрібно подавати заяву до ДПС або робити ще якісь кроки для того, щоб скористатися правом не вести Книгу обліку доходів, якщо дана книга вже була зареєстрована у ДПС?04.08.20203 0453
- Виробниче підприємство здійснює виробництво дорожніх знаків, надає послуги. Які документи, розрахунки, які стосуються виробництва, повинні бути на підприємстві в разі податкової перевірки?07.07.20203 032
- Підприємство займається роздрібною торгівлею скрапленого газу. Чи потрібно кожного дня передавати залишки скрапленого газу на початок та кінець дня до ДПС? Яким чином?03.07.20203104
- Чи може ДПС накладати штрафні санції за несвоєчасну сплату ЄСВ, яка була в жовтні-листопаді 2019 року, під час дії карантину?03.06.2020626
- У підприємства виник податковий борг з ПДВ за листопад 2019 р. Натомість в грудні 2019 р. в підприємства виникло від’ємне значення ПДВ, яке воно намагалося використати для погашення боргу (в рядку 20.1 декларації). Але ДПС врахувала цю суму, як заявлену до бюджетного відшкодування і зменшила на неї реєстраційний ліміт підприємства. Наскільки це законно?24.05.2020334
- Як розглядатимуться податківцями звернення та скарги, подані платниками податків під час карантину?12.05.2020363
- У формі №1ДФ за І квартал 2020 р. допущено помилку в сумі ВЗ в розділі ІІ. Подано нову звітну форму №1ДФ (яка була ідентична попередній, тільки суму ВЗ поставлено правильно). В результаті прийшло повідомлення про помилку в розділі І. Чи врахувала ДПС дані розділу І, чи потрібно подавати нову звітну з правильно виправленим розділом ІІ?12.05.20202863
- Як податківцями проводиться камеральна перевірка звітності та податкових накладних під час карантину?08.05.20202 943
- Засновник (один) хоче внести безоплатно до ТОВ ТМЦ, оформивши це через рішенням учасника. Чи можна оформити це як внесення до додаткового капіталу? Я правильно це оформити в бухгалтерському та податковому обліках? Які наслідки такого внесення щодо ПДВ та прибутку? Чи не буде питань у ДПС, звідки ці ТМЦ у засновника?04.05.20203681