Усі консультації по тегу «ПДВ»
Консультацій: 4586
- Підприємство імпортує автомобілі. Гарантійний ремонт за проданими авто проводить підприємство-імпортер. Згідно з гарантійною угодою, нерезидент відшкодовує імпортеру витрати з гарантійних ремонтів. Чи потрібно нараховувати ПДВ на суму відшкодованих гарантійних ремонтів від нерезидента?29.11.20161 345
- Яким чином суб’єктом спеціального режиму оподаткування здійснюється розподіл сум податкового кредиту при придбанні товарів/послуг, основних фондів у разі одночасного здійснення декількох видів сільскогосподарських операцій?free29.11.2016336
- Чи підлягають відображенню в податковій декларації з ПДВ отримані платником податку роялті?free28.11.2016643
- Каков порядок добровольного отказа от статуса плательщика НДС? Нужно ли при этом делать условную продажу остатков запасов и необоротных активов?24.11.20161 377
- Чи заповнюється поле «Відмітка про застосування касового методу податкового обліку» в податковій декларації з ПДВ платниками податку, що здійснюють постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів?free21.11.2016551
- Юрособа - власник земельної ділянки, на якій збудовано житловий багатоквартирний будинок, продає квартири. Чи відносити вартість ділянки до собівартості квартир за умови, що ОСББ прийме цю ділянку безоплатно? Ділянка була придбана особисто засновником юрособи та внесена в статутний капітал. Якщо ділянка входить у собівартість будівництва, то що з ПДВ?18.11.2016671
- Яким чином потрібно відобразити у декларації з ПДВ та за який період наслідки коригування податкового зобов'язання з ПДВ в бік зменшення на підставі складеного розрахунку коригування до податкової накладної?18.11.2016576
- Підприємство імпортує медвироби з післяоплатою (ставка ПДВ 7%). Товар, розмитнений у 2015 р., оплачений частково. Нерезидент і підприємство домовляються про повернення непроданого товару на умовах експорту на безоплатній основі і закрити заборгованість. Як це оформити? Що з ПДВ та бухобліком?18.11.20161 737
- Імпортні товари придбано у резидента для продажу в Україні. Постачальник надав податкову накладну із кодом УКТ ЗЕД, який діяв при розмитненні (імпорту) товарів. Згодом виявилося, що код УКТ ЗЕД товарів змінився. Чи вносити зміни до уже складених податкових накладних? Який код УКТ ЗЕД застосовувати надалі?free17.11.20164 424
- Чи можна підприємець на загальній системі, платник ПДВ, включати у витрати ПДВ, сплачений у бюджет згідно з декларацією з ПДВ?17.11.20161 096
- Юрособа платить за місця для паркування для власних працівників іншій особі. Чи виникає при цьому у працівників оподаткований дохід (додаткове благо) і чи можна уникнути персоніфікації в обліку такого доходу?16.11.2016691
- Підприємство закуповує продукти харчування не тільки для працівників офісу, а й для відвідувачів. Яким чином підтвердити понесені витрати? Які особливості оподаткування такої операції?15.11.20161 144
- Платник ПДВ надаватиме резидентам послуги з перевезення вантажів з митної території України за кордон. За якою ставкою ПДВ оподатковувати такі послуги? Як правильно виписати податкову накладну та відобразити її в декларації з ПДВ?14.11.2016916
- Підприємство-продавець отримало аванс від підприємства-покупця і виписало податкову накладну. За укладеним тристороннім договором новим продавцем стає інше підприємство, що поставлятиме товар покупцю. Колишній продавець має перерахувати новому аванс. Що з ПДВ?11.11.2016873
- Юрособа-єдинник ІІІ групи (без ПДВ) списує кредиторську заборгованість, за якою минув термін позовної давності. Чи включається в дохід сума такої кредиторської заборгованості?11.11.2016737
- ТОВ-єдинник (неплатник ПДВ) планує продати основні засоби ІІІ групи (будівлі і споруди), придбані під час перебування на загальній системі оподаткування (будучи платником ПДВ). При цьому підприємство скористалося правом на податковий кредит з ПДВ. Чи виникає податкове зобов’язання з ПДВ при їх продажу?10.11.2016868
- Чи вважається тимчасова митна декларація належним чином оформленою? Чи є ця митна декларація підставою для формування та відображення податкового кредиту в декларації ПДВ?free08.11.2016887
- Резидент-платник ПДВ за замовленням нерезидента надає транспортно-експедиційні послуги. Але учасником такого перевезення є інший експедитор-нерезидент, який надає послуги резиденту-експедитору (фактичним споживачем цих послуг є замовник-нерезидент). Як оподатковуються ПДВ ці послуги?04.11.20167631
- Постачальник протягом місяця відвантажує товари за двома різними рахунками одному покупцю. Протягом цього ж місяця відбувається і оплата за цими рахунками. Як визначається дата виникнення податкових зобов'язань у постачальника і податкового кредиту у покупця за цими операціями: у розрізі цих рахунків чи ні?03.11.20167371
- Чи складається розрахунок коригування до податкової накладної, складеної за щоденним підсумком операцій з поставки товарів за готівку кінцевому споживачеві (неплатнику ПДВ), розрахунки за які проведено через касу/РРО, у разі повернення покупцю (кінцевому споживачу) коштів при поверненні ним товару?free02.11.2016405
- Підприємство займається наданням санаторно-курортних послуг. Відповідно до пп. 197.1.6 ПКУ у підприємства є пільга з ПДВ. Який документ повинна надати особа (відпочивальник), щоб підприємство мало право на пільгу з ПДВ: посвідчення інваліда чи довідку МСЕК?01.11.2016938
- Чи можна оплатити з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ митні платежі? Якщо так, то яким чином?31.10.2016398
- Який порядок оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання товарів, робіт і послуг, що придбаваються під час реалізації проекту міжнародної технічної допомоги? Що з податковим обліком при звільненні від ПДВ при виконанні проекту міжнародної технічної допомоги?27.10.20162 079
- В налоговой накладной за сентябрь 2014 г. продавец указал неверный номер ИНН покупателя (как неплательщика). Покупатель воспользовался налоговым кредитом, но ошибка в ИНН была замечена только в этом году. Продавец отказывается вносить изменения в налоговую накладную. Как быть?27.10.2016433
- У серпні місяці 2016 р. була складена податкова накладна на постачання товару та потім складено та зареєстровано в ЄРПН розрахунок коригування до неї на повернення повару. Чи потрібно показувати таку інформацію у декларації з ПДВ?26.10.20162 876
