Усі консультацій автора Іваненко Олена
Консультацій: 473
- ФОП на ІІ групі ЄП здійснює продаж страв з доставкою через «GLOVO» та «Болт». Кур’єр забирає замовлення, доставляє його клієнту та отримує від нього оплату. Через кілька днів «GLOVO» та «Болт» перераховують кошти на р/р ФОП за вирахуванням комісійних. Чи потрібно проводити через РРО/ПРРО повну вартість замовлення при переданні його кур'єру? Яку потрібно обрати форму оплати в чеку РРО/ПРРО?17.10.2025300
- Підприємство - платник прибутку планує надати безповоротну фінансову допомогу військовослужбовцю ЗСУ (не працівнику) на лікування та реабілітацію, а саме поповнити відкриту «банку» у Приватбанку. Чи може юрособа здійснити дану операцію? Якщо так, то який порядок дій та наслідки даної операції?17.10.2025130
- Підприємство купило на електронних торгах СЕТАМ майно на суму 15 000 000 грн, яке було примусово виставлене Виконавцем по арештованому майну боржника. Спочатку був перерахований гарантійний платіж 750 000 грн ДП "СЕТАМ". 11 750 000 грн було сплачено виконавцю, а 2 500 000 грн безпосередньо на рахунок боржника. Боржник зареєстрував на підприємство ПН на всю вартість майна – 15 000 000 грн. Але потім організатор торгів ДП «СЕТАМ» також зареєстрував на підприємство ПН на суму 750 000 як на свою винагороду. Чи повинно підприємство тепер зареєструвати компенсуючу ПН на 750 000 грн?17.10.202597
- ТОВ орендує вантажний фургон у фізособи. Як коректно заповнити заяву за формою №20-ОПП? Зокрема, які мають бути зазначені: тип об'єкта оподаткування (код), місцезнаходження (адреса реєстрації ТОВ чи інша) та вид права на об'єкт (код) у випадку довгострокової оренди (3 роки з пролонгацією)?17.10.2025294
- Українська юрособа придбала товар у нерезидента - фізособи-підприємця з Польщі. Чи виникає обов'язок утримання ПДФО та ВЗ при виплаті такого доходу? Чи звільняється такий комерційний прибуток від оподаткування в Україні відповідно до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Польщею за умови надання довідки про резиденство?17.10.2025117
- Підприємство отримало аудиторські послуги від резидента України. Акт датований 2025 роком. В акті зазначено, що було проведено аудит діяльності підприємства за 2024 рік. Підприємство звітується за НП(С)БО. У якому році необхідно включити витрати за цим актом до звіту про фінрезультати (ф.№2)? У якому році необхідно включити витрати до декларації з прибутку (відкоригувати через податкові різниці)?17.10.2025123
- Чи може фізична особа – підприємець на ІІ групі єдиного податку здійснювати роздрібний продаж столового вина без отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та без акцизного податку?16.10.2025165
- Яка дата є правильною для складання РК до податкової накладної у разі повернення товару: дата відправлення товару покупцем (30.09) чи дата фактичного отримання товару постачальником на склад (01.10) згідно з нормами ПКУ?16.10.2025119
- Які податкові наслідки (ПДВ, податок на прибуток) виникають у постачальника при прощенні безнадійної дебіторської заборгованості за відвантажений, але не оплачений рік тому товар, що був знищений у покупця внаслідок воєнних дій? Якими бухгалтерськими записами (проведеннями) оформити прощення боргу? Чи є обов'язковим зазначення причини прощення та наявність документів про знищення товару покупцем у договорі прощення боргу?16.10.2025202
- Юрособа - платник ЄП IV групи надає в оренду приміщення за договором оренди за 1 грн. Чи може така особа отримувати від орендаря відшкодування витрат за комунальні послуги? Договір про відшкодування витрат за надані комунальні послуги складений окремо. Чи не буде це розцінюватися як реалізація підакцизних товарів і чи немає ризику втратити статус платника ЄП IV групи?16.10.2025842
- Як правильно оформити відшкодування комунальних послуг, якщо фактично споживання з липня, але договір від вересня. В договорі вказано посилання на ч. 3 ст. Пдв631 ЦКУ. Як бути з ПДВ-накладними?16.10.2025163
- Підприємство протягом 1 півріччя 2025 року надавало благодійну допомогу ЗСУ виготовленою продукцією. Таку допомогу оподатковувало ПДВ у зв'язку з можливістю її відшкодування за рахунок грантів місцевого бюджету. У ІІІ кварталі підприємству було відшкодовано за рахунок бюджетних коштів суму витрат на благодійну допомогу без частини витрат на ПДВ. Як відобразити таку операцію в бухобліку?16.10.2025186
- На підприємство вперше прийнято головного бухгалтера. До цього бухгалтерський та податковий облік вів керівник. Чи виникає обов'язок подання повідомлення про зміну відповідальної особи (головного бухгалтера) до ДПСУ, і якщо так, то в якій формі та у який термін?15.10.2025879
- Чи зобов'язані два ФОП-орендарі, які здійснюють роздрібну торгівлю продуктами харчування та алкогольними/тютюновими виробами в одному приміщенні магазину, реєструвати свої потужності як оператори ринку харчових продуктів? Якщо так, чи повинен кожен ФОП подавати окрему заяву на реєстрацію потужності до Держпродспоживслужби?15.10.202561
- Який порядок бухгалтерського та податкового обліку суми чайових, сплачених працівником (підзвітною особою) з корпоративної платіжної картки, і як це відобразити в авансовому звіті?15.10.2025130
- Постачальник не зареєстрував податкову накладну через смерть директора. Чи має право покупець включити суму "вхідного" ПДВ за цією операцією до первісної вартості придбаних послуг, якщо право на податковий кредит втрачено?15.10.2025392
- Чи має право покупець включати суму ПДВ до первісної вартості послуги (витрат), якщо постачальник, зареєстрований платником ПДВ, систематично не реєструє податкові накладні в ЄРПН? Який внутрішній розпорядчий документ підприємства (наказ, положення) необхідний для обґрунтування такого облікового рішення?15.10.2025162
- ФОП орендує у фізособи офіс площею 100 м2, який передає в суборенду ТОВ. Раніше було подано ф. №20-ОПП. Наразі планується укласти додаткову угоду про зменшення площі, переданої в оренду ТОВ — замість 100 м² буде 80 м²,а 20 м² –залишиться у ФОПа в оренді (він буде використовувати у власних цілях). Чи потрібно подавати ф. №20-ОПП на зміну площі, яка здається в оренду?14.10.2025861
- ФОП на ІІ групі ЄП призупинив діяльність через досягнення ліміту. Подали форму №20-ОПП про закриття ПРРО. Але потім звернувся покупець з поверненням товару. Хотіли провести повернення через ПРРО, але він вже був не активний. Відправили знову до ДПС форму №20-ОПП, зареєстрували новий ПРРО, зробили повернення. Чи правомірні такі дії і чи не є це порушенням законодавства?14.10.202590
- ТОВ на загальній системі орендує нежитлове приміщення, яке може викоритовувати як склад чи офіс. Частину приміщень, яку раніше використовували як складські, керівник хоче відремонтувати і використовувати як офісні. Які документи треба оформити, щоб перевести приміщення із складських в офісні? Як правильно оформити документи, щоб ремонт цих приміщень (заміна дверей, штаклювання, заміна підлового покриття) можна віднести на витрати? Які бухгалтерські проведення при переведенні складських кімнат в офісні?14.10.2025107
- Підприємство будує підрядним способом офісне приміщення. Чи потрібно подавати форму №20-ОПП? Якщо так – коли це потрібно зробити?13.10.20251 060
- Юрособа створена шляхом виділу. Основний вид діяльності - здавання в оренду приміщень. Материнське підприємство - платник ПДВ. Виділене підприємство на момент виділу і протягом наступного місяця – неплатник ПДВ. По розподільчому балансу виділеному підприємству було передано частину авансових платежів від орендарів. На ці аванси материнське підприємство нарахувало, задекларувало і сплатило ПДВ. Як закривати в бухобліку суми авансових коштів, що надійшли по розподільчому балансу? Чи вказувати ПДВ в актах наданих послуг, що оформлятимуться із орендарями?13.10.2025172
- Підприємство продає товар на умовах FCA підприємству-посереднику. Підприємство - посередник замовляє послуги перевезення і зі складу нашого підприємства товар одразу їде до кінцевого отримувача. Як в такому випадку заповнюються поля «Вантожовідправник» та «Вантажоотримувач» в ТТН? Як ТТН має виглядати з точки зору першого продавця (нашого підприємства), щоб підтвердити продаж?13.10.20251 141
- Підприємство - резидент України проводить дослідження можливостей використання програмного забезпечення, яке є власністю нерезидента, на території України. Чи є базою оподаткування ПДВ такі послуги?13.10.202579
- Підприємством у вересні помилково було сплачено більшу суму ПДФО і військового збору до бюджету. Чи потрібно відображати суму переплати у додатку №4ДФ за вересень чи за жовтень?10.10.20251 8991

