Усі консультації по тегу «Податкова накладна»
Консультацій: 1458
- В декларации по НДС и Реестре полученных и выданных налоговых накладных за ноябрь 2010 г. в НО не была включена налоговая накладная, которая должна была быть выписана неплательщику НДС (нерезиденту). Также был завышен НК (дважды включена одна и та же НН) в феврале 2011 г. Как правильно исправить эти ошибки, например, в мае? Как отразить исправления в Реестре НН?06.06.20111 425
- У предприятия существенный объем поставок. Можно ли на налоговых накладных ставить печать «Для налоговых накладных»?06.06.2011890
- В какой строке декларации по НДС (новой) отразить налоговые накладные с датой выписки, отличающейся от отчетного месяца (старые накладные)? В каком приложении к декларации их показать?06.06.2011999
- Предприятие купило антивирусную программу у ООО, поставщик выписал счет без НДС (в соответствии с пп. 196.1.14 НКУ), в счете указано: «Услуга в сфере информатизации». Наше предприятие эту услугу фактически перепродает как сопутствующую с теми услугами, которые оказываем мы. Как будет облагаться налогом данная услуга (поставка антивирусной программы) — с НДС 20% или не будет объектом налогообложения?06.06.20111 142
- Чи дійсною є податкова накладна, якщо на ній стоїть печатка «Для податкових накладних»? Багато фірм і далі продовжують надавати такі податкові накладні, хоча в порядку заповнення податкових накладних вказано, що повинна застосовуватись печатка, як і на платіжних дорученнях. Чи є якесь пояснення податкової стосовно цього питання?30.05.2011937
- Як правильно відображати в декларації з ПДВ запізнілі податкові накладні?30.05.20111 716
- З підприємством «А» в нас заключено довгостроковий договір поставки. На 19.05.2011 його заборгованість перед нами склала 6000 грн. 20.05.2011 він робить проплату 8000 грн. вказуючи в призначені «...за товар зг. рах. від 20.05.2011...». 24.05.2011 ми йому відгрузили товар на суму 8000 грн. Як буде правильно виписати податкові накладні: а) 20.05 — 2000грн, 24.05 — 6000 грн. б) 20.05 — 8000 грн. в) 24.05 — 8000 грн. Якщо варіант в) неправильно, то які наслідки для нас і для підприємства «А»30.05.20111 093
- Ми придбали програмне забезпечення на диску в 1 кварталі 2011. Первинні документи: договір доручення, видаткова накладна, податкова накладна з сумою поставки в колонці 7 і відповідно заповнений рядок 3 з сумою ПДВ. Коли я зателефонувала постачальнику, бухгалтер мені відповів, що для них диски з цим ПЗ — це звичайний товар. Чи маємо ми право на податковий кредит за цією ПН?30.05.20111 492