Усі консультації по тегу «Декларація»
Консультацій: 1213
- Які платники податку зобов’язані подавати річну податкову декларацію?08.02.2013605
- Чи існує категорія громадян, які звільняються від обов’язку подання річної податкової декларації?08.02.2013733
- Які існують традиційні способи подання декларації про майновий стан та доходи громадян до податкової служби та які запроваджені з 2013 року?07.02.2013896
- Чи можливо заповнити декларацію в електронному вигляді?01.02.20131 158
- В яких випадках платник податку ФО звільняється від обов’язкового подання декларації, незалежно від видів отриманих доходів?01.02.2013980
- Каким будет первый налоговый период для предприятия, зарегистрированного плательщиком налога на прибыль в I квартале 2011 года?06.06.2011665
- Как правильно отразить в Реестре НН и декларации по НДС (новой) полученную корректировку налогового кредита (приложение 2 к налоговой накладной), если корректировка осуществляется: — датой отчетного месяца; — датой, отличающейся от отчетного месяца?06.06.20111 765
- В декларации по НДС и Реестре полученных и выданных налоговых накладных за ноябрь 2010 г. в НО не была включена налоговая накладная, которая должна была быть выписана неплательщику НДС (нерезиденту). Также был завышен НК (дважды включена одна и та же НН) в феврале 2011 г. Как правильно исправить эти ошибки, например, в мае? Как отразить исправления в Реестре НН?06.06.20111 429
- В какой строке декларации по НДС (новой) отразить налоговые накладные с датой выписки, отличающейся от отчетного месяца (старые накладные)? В каком приложении к декларации их показать?06.06.20111 000
- Предприятие купило антивирусную программу у ООО, поставщик выписал счет без НДС (в соответствии с пп. 196.1.14 НКУ), в счете указано: «Услуга в сфере информатизации». Наше предприятие эту услугу фактически перепродает как сопутствующую с теми услугами, которые оказываем мы. Как будет облагаться налогом данная услуга (поставка антивирусной программы) — с НДС 20% или не будет объектом налогообложения?06.06.20111 144
- Як правильно відображати в декларації з ПДВ запізнілі податкові накладні?30.05.20111 723
- Наше підприємство виступає повіреним, який від імені довірителя укладає договори про організацію міжнародних перевезень вантажів. Відповідно до договору, у разі простою транспортного засобу з вини довірителя він зобов'язаний сплатити виконавцю послуг штраф. Чи будуть дані штрафні санкції об'єктом оподаткування ПДВ та як дана операція повинна відображатись у реєстрі податкових накладних та податковій декларації з ПДВ повіреного?30.05.20111 126
- Как экспедитору – поверенному отразить в налоговой декларации по НДС и в реестре выданных и полученных налоговых накладных услуги, приобретенные с НДС у сторонних организаций для выполнения поручения доверителя – нерезидента по договору поручения?30.05.2011971