Усі консультації по тегу «Декларація»
Консультацій: 1156
- В декларации по НДС и Реестре полученных и выданных налоговых накладных за ноябрь 2010 г. в НО не была включена налоговая накладная, которая должна была быть выписана неплательщику НДС (нерезиденту). Также был завышен НК (дважды включена одна и та же НН) в феврале 2011 г. Как правильно исправить эти ошибки, например, в мае? Как отразить исправления в Реестре НН?06.06.20111 425
- В какой строке декларации по НДС (новой) отразить налоговые накладные с датой выписки, отличающейся от отчетного месяца (старые накладные)? В каком приложении к декларации их показать?06.06.20111 000
- Предприятие купило антивирусную программу у ООО, поставщик выписал счет без НДС (в соответствии с пп. 196.1.14 НКУ), в счете указано: «Услуга в сфере информатизации». Наше предприятие эту услугу фактически перепродает как сопутствующую с теми услугами, которые оказываем мы. Как будет облагаться налогом данная услуга (поставка антивирусной программы) — с НДС 20% или не будет объектом налогообложения?06.06.20111 142
- Як правильно відображати в декларації з ПДВ запізнілі податкові накладні?30.05.20111 716
- Наше підприємство виступає повіреним, який від імені довірителя укладає договори про організацію міжнародних перевезень вантажів. Відповідно до договору, у разі простою транспортного засобу з вини довірителя він зобов'язаний сплатити виконавцю послуг штраф. Чи будуть дані штрафні санкції об'єктом оподаткування ПДВ та як дана операція повинна відображатись у реєстрі податкових накладних та податковій декларації з ПДВ повіреного?30.05.20111 120
- Как экспедитору – поверенному отразить в налоговой декларации по НДС и в реестре выданных и полученных налоговых накладных услуги, приобретенные с НДС у сторонних организаций для выполнения поручения доверителя – нерезидента по договору поручения?30.05.2011969