Усі консультації по тегу «Податок на прибуток»
Консультацій: 1910
- ТОВ-"загальносистемник" отримало поворотну фіндопомогу від підприємства-"єдинника". Позичальник не може повернути позику вчасно. Чи можна підписати додаткову угоду з позикодавцем на продовження строку повернення поворотної фіндопомоги, щоб уникнути сплати податку на прибуток?19.12.20161 632
- Перераховано аванс за товар. Договірна вартість за 5 одиниць товару 50 000 євро (курс 28 грн). Вартість одиниці товару вийшла 292 000 грн. Підприємство має продати товар, щоб не виникало податкових нюансів за ціною, не нижчою від 280 000 грн чи 292 000 грн? Які наслідки продажу щодо ПДВ та прибутку?15.12.2016741
- Організація взяла в оренду будівлю і здійснює реалізацію санаторно-курортних послуг. Виникла необхідність провести ремонтні роботи. Які дії слід зробити для обґрунтування рішення про проведення ремонту, а також правомірності віднесення витрат з вказаних робіт до ремонту з віднесенням їх вартості на витрати, що враховуються при обчисленні податку на прибуток?15.12.20161 317
- Як визначаються доходи в обліку представництва нерезидента: 1) на повну суму цільового фінансування при зарахуванні коштів на поточний рахунок представництва нерезидента; 2) на суму понесених витратах у звітному періоді. Як обліковується резерв за невикористаними відпустками? Чи визнаються доходи на суму резервів?14.12.2016527
- Підприємство-резидент придбаває у нерезидента – юрособи, резидента Кіпру, послуги з навчання працівника. Які податкові наслідки такої операції?14.12.2016499
- Чи підлягає коригуванню фінансовий результат до оподаткування за результатами кварталу, півріччя, дев’ять місяців у разі, якщо операція є контрольованою за результатами календарного року?09.12.2016845
- Як відображається в обліку сума нарахованого та сплаченого податку на нерухомість? Чи може підприємство віднести до складу витрат залишок суми такого податку, якщо при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток частина податку на нерухомість не використана?07.12.20161 757
- За договором доручення підприємство має фінансувати перебування працівників чи представників нерезидента в Україні. Нерезидент перераховує валюту (аванс), яка продається і оплата послуг здійснюється в гривні. Курс валют застосовується на останній день календарного місяця. Чи правильно це? Що з оподаткуванням?07.12.20161 4511
- Чи застосовується різниця згідно з п. 140.2 ПКУ за процентами по кредиту, якщо у підприємства власний капітал від’ємний? Якщо так, то як розраховується така різниця?06.12.2016578
- Фермерське господарство займається вирощуванням сільгосппродукції на орендованих у фізосіб земельних ділянках. На жаль, ці договори оренди досі не зареєстровані державою. Чи може фермерське господарство витрати, які несе під час вирощування сільгосппродукції, враховувати при обрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток?06.12.2016525
- Як виплачується працівнику компенсація за використання його автомобіля?05.12.20161 336
- Чи повинен сплачувати авансові внески з податку на прибуток за підсумками трьох кварталів платник, у якого звітним періодом є календарний рік?05.12.2016165
- ТОВ на загальній системі оподаткування відправляє директора на курси підвищення кваліфікації. Чи будуть витрати на навчання витратами при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток? І чи потрібно в цьому випадку нараховувати ЄСВ та утримувати ПДФО із суми оплати на навчання ?02.12.2016582
- Видана безвідсоткова позика працівнику підприємства. Термін повернення 31.12.2016 р. Якщо вчасно її не повернути, то які наслідки для фірми і працівника? Чи можна зробити додаткову угоду і продовжити дію договору? І як потім це вплине на розрахунок прибутку за рік (звіт з прибутку раз на рік) та інші податки?02.12.20167 066
- Чи включаються відокремлені підрозділи (філії) до Реєстру неприбуткових установ та організацій, який формується з 01.01.2017, та чи підтверджують відповідність установчих документів, якщо були включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій станом на 13.08.2016?24.11.2016275
- Чи потрібно коригувати фінрезультат на податкові різниці у році створення платника податку на прибуток? Чи передбачена податкова різниця при сплаті членських внесків неприбутковій організації?23.11.2016392
- Компанія не провела індексацію зарплати в червні-вересні. Виправили помилку в листопаді. Як правильно відобразити виправлення помилки (донарахування сум індексації) в звіті з ЄСВ та ПДФО?22.11.20165 2389
- Як у податковій декларації з податку на прибуток підприємств відображаються суми авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток?17.11.2016518
- За півріччя 2016 р. було нараховано податок на прибуток: Дт 981 Кт 6413 на суму 100 грн. За результатами діяльності за дев’ять місяців - збитки. На яких рахунках бухгалтерського обліку відсторнувати нарахований податок на прибуток за півріччя 2016 р.?16.11.20163 871
- Підприємство закуповує продукти харчування не тільки для працівників офісу, а й для відвідувачів. Яким чином підтвердити понесені витрати? Які особливості оподаткування такої операції?15.11.20161 101
- У компанії є 2 відділи (адміністративний і збуту), витрати за якими враховуються на 92 і 91 рахунках. З червня 2016 р. в 1С з технічних причин загальновиробничі витрати (у відділі збуту) почали враховуватися на рахунку 92. Помилку виявили в листопаді. Як виправити помилку? Які проведення?14.11.20164 520
- Підприємство закуповує чай, каву тощо (облік споживання не ведеться) та уклало договір про оренду спортзалу для співробітників. Чи організовувати персональний облік за цими витратами? Чи є це додатковим благом для працівників? Чи коригувати фінрезультат (загальний річний дохід понад 20 млн грн)?11.11.2016486
- Чи потрібно малим підприємствам (з річним оборотом доходів до 2 млн грн) для визначення податку на прибуток за 2016 р. коригувати фінрезультат на суми: безнадійної дебіторської заборгованості; нарахованого штрафу; амортизації невиробничих основних засобів; дрібних витрат на невиробничі потреби? Як це правильно зробити?08.11.20163 298
- Підприємство у 2015 р. мало загальний обсяг операцій з продажу товарів (робіт, послуг) на 10 млн грн. Чи треба було при складанні декларації з податку на прибуток заповнювати додаток РІ в розрізі операцій придбання послуг у нерезидента-оффшорника? Чи заповнювати цей додаток у 2016 р.?03.11.2016426
- За якою формою необхідно подати декларацію з податку на прибуток за підсумками трьох кварталів поточного року?03.11.2016572