Усі консультації по тегу «Пільги»
Консультацій: 284
- Существуют ли для льготы по налогообложению операций, связанных с подготовкой и проведением чемпионата «Евро-2012»?19.04.2012655
- Якщо податкова накладна складається на постачання товарів, звільнених від ПДВ (лікарські засоби), але товар є імпортним, чи потрібно буде таку податкову накладну починаючи з 1 січня 2012 року реєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних?28.12.20111 186
- Яким чином юрособи здійснюють перерахунок сум нарахованих доходів у вигляді заробітної плати, якщо фізособа в окремих місяцях календарного року користувалася ПСП?28.12.2011996
- Мы бюджетное учреждение — образование , с 1 октября плательщики НДС. Подскажите , если мы покупаем товары для детских садиков, школ : например детские кроватки , моющие , парты , для школ-интернатов — одежду — мы должны полученные налоговые накладные отразить у себя в реестре выданных и полученных налоговых накладных в колонке освобожденные от налогооблажения и на налоговый кредит сумму НДС не относить?24.10.2011792
- Підприємство надає автопослуги резиденту по перевезенню вантажів за кордон по CMR . Чи маємо право на застосування 0% ПДВ згідно п. 195.1.3?24.10.20111 324
- Яка передбачена форма довідки підтвердження, що чоловік (дружина) не користується правом на підвищений граничний розмір доходу кратно кількості дітей, що дає право на податкову соціальну пільгу?24.10.20112 004
- Как осуществляется обложение НДС операции поставки товаров (работ, услуг) неприбыльным организациям, бюджетным учреждениям, физическим лицам, не являющимся плательщиками НДС или пользующимся льготами согласно другим нормативно-правовым и законодательным актам?08.08.2011636
- Может ли предприятие — плательщик НДС, осуществляющее льготированные (продажа лекарственных средств) и налогооблагаемые по ставке 20% операции сняться с регистрации плательщиком НДС, если объем всех операций (в т. ч. и льготированных) за год превышает 300 тыс. без НДС, но облагаемых гораздо меньше предельной суммы? Елена ВОДОПЬЯНОВА «Дебет-Кредит» http://consulting.dtkt.com.ua/view_question.php?id_q=8840&id_a=3455&show_clas=%CE%F2%E2%E5%F206.06.20111 102
- Я приватний підприємець на єдиному податку. На мій погляд, протягом останніх 3-ох років я неправильно застосовувала ПСП до одного зі своїх працівників. Відповідно, мною неправильно був нарахований ПДФО та виникла недоїмка. Виходячи з цієї ситуації прошу пояснити: 1. Якими мають бути мої дії? 2. Як правильно заплатити різницю? 2. Як повідомити податкову інспекцію та який штраф потрібно заплатити? Як виправити це все в ф. 1-ДФ, адже виходить, що потрібно виправляти всі звіти за останні 3 роки?23.02.20111 112