Усі консультації рубрики «Оподаткування»
Консультацій: 8240
- Як у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображаються проценти (відсотки), отримані від банку за користування коштами на рахунку (депозитному, поточному)?26.10.20111 982
- Як у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображається наявність детальних розшифровок у довільній формі до такої декларації?26.10.20111 029
- Як в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображається орендна плата за землю (податок за землю)?26.10.20111 376
- Як звітувати про використання вивільнених від оподаткування коштів згідно п. 15, 17 і 19 підрозділу 4 Розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ?26.10.2011721
- Відображення амортизації малоцінних необоротних активів у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства.26.10.20111 454
- Протягом якого терміну за платником податків зберігається право включення до податкового кредиту податкових накладних виписаних в попередніх податкових періодах?26.10.20111 549
- Який порядок відображення у податковій звітності з ПДВ розрахунку коригувань обсягів придбання товарів без податку на додану вартість?25.10.2011762
- Які документи та у який термін необхідно подати до органу ДПС, у разі відсутності об'єкта оподаткування, для виключення із переліку платників збору за спеціальне використання води або зняття його з обліку?24.10.2011975
- Яка передбачена форма довідки підтвердження, що чоловік (дружина) не користується правом на підвищений граничний розмір доходу кратно кількості дітей, що дає право на податкову соціальну пільгу?24.10.20112 015
- Юрлицо на обычной системе налогообложения, плательщик НДС, заключило договор аренды с СПД ФЛ, который является гражданином другой страны, но зарегестрирован в Украине как СПД. Должно ли юрлицо начислять НДС на импорт услуг?24.10.20111 049
- Наше предприятие является поставщиком товаров. В сентябре 2011 г. нами были произведены две отгрузки товара и выписаны две расходные накладные от 14.09.11. на сумму 587500 грн., и от 15.09.11. на сумму 408943,75 грн. Наш покупатель, согласно договора, будет с нами расплачиваться бюджетными средствами за полученный товар. Если покупатель заплатит нам в один день одной платежкой общую сумму 996443,75 грн. за отгруженный ранее товар, имеет ли право наше предприятие выписать две налоговые накладные (также как выписаны расходные накладные)?24.10.20111 309
- Если у нас в течение месяца кроме покупателей бюджетников (обязательство возникает по зачислению денег) есть просто покупатели, по которым обязательство по НДС наступает по первому событию , Имеем ли мы право включать в НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ налоговые накладные по первому событию? или это уже считается ,что мы используем кассовый метод и должны включать налоговые накладные после того как их оплатим? и соблюдать 60 дней?? и распределять НДС по расходам общепроизводственного назначения?24.10.2011916
- Предприятие на обычной системе налогообложения, работает с ВЭД. Нерезидент платит нам деньги за то, чтобы мы зарегестрировали его препараты медицинского назначения на территории Украины. Для этого мы завозим образцы для регистрации и на таможне платим НДС. Эти образцы бесплатно передаются в Центр, где происходит их регистрация. Еще укр.компания заказывает инструкции, стикеры, етикетки, которые потом вкладываются в упаковку препаратов. Подлежат ли данные операции обложению НДС? И можно ли эти операции использовать по договору посредничества? Нельзя ли данную операцию расценить как оказание посреднических услуг от др.лица , если перечисляется оказание услуг перечислениз в пп. 186.3. (є) НКУ?24.10.20111 007
- Юрлицо на общей системе (новое предприятие) расчитывает на регистрацию плательщиком НДС. Учитываются ли предоплаты предприятию, которые получены им в период до регистрации, в базу налогообложения НДС, или база распределяется пропорционально фактическим событиям?24.10.2011685
- Підприємство надає автопослуги резиденту по перевезенню вантажів за кордон по CMR . Чи маємо право на застосування 0% ПДВ згідно п. 195.1.3?24.10.20111 349
- Предприятие предоставляет нерезиденту услуги по агентскому договору. Имеет ли право предприятие не облагать НДС вознаграждение за предоставленные услуги согласно п. 186.3 є) НКУ?24.10.20111 218
- Чи є об’єктом оподаткування ПДВ сума премії за виконання умов договору (закупка товарів за квартал на певну суму) отриману від нерезидента?24.10.2011975
- Согласно НКУ в случае аннулирования регистрации плательщика НДС по решению налогового органа предприятие обязано признать условную продажу по числящимся на балансе активам. Подпадает ли под это правило основное средство, приобретенное 10 лет назад ( с НДС), балансовая стоимость которого ещё 3 года назад достигла «0». В соответствии с правилами ПСБ(У) данное ОС как актив предприятия прошло экспертную оценку, сумма оценки отражена в бухучёте как новая балансовая стоимость ОС (до 01.01.2010). Услуги экспертизы оказаны неплательщиком НДС, соответственно НК не было.24.10.2011871
- Подскажите пожалуйста такой вопрос. Предприятие на общей системе налогообложения и является плательщиком НДС, заключило с банком договор депозита. Необходимо ли начислять НДС обязательство на сумму процентов полученных от размещения депозита? (Деятельность предприятия рекламные услуги).24.10.2011786
- Мы компания-резидент предоставляем рекламные услуги на территории Украины для нерезидента, который не имеет представительства на территории Украины. Услуги и их результат предоставляются по контракту нерезидента и исполнителя на территории Украины. Является ли такая услуга объектом, который не облагается НДС? Как правильно отобразить эту операцию в НУ, согласно НК?24.10.20111 023
- Между двумя предприятиями юр лицами плательщиками НДС и налога на прибыль на общих основаниях заключен договор поручения на покупку товаров у физ лиц. На основании договора Доверитель перечисляет денежные средства на покупку товаров Поверенному — первое событие. Возникает ли в момент перечисления аванса на покупку товаров по договору поручения НО у Поверенного и НК у Доверителя?24.10.20111 957
- Підприємство — банкрот продає активи. Як правильно оформити податкову накладну? ПДВ з продажу ОЗ має бути не нижче ціни придбання?24.10.20111 461
- Мы бюджетное учреждение — образование , с 1 октября плательщики НДС. Подскажите , если мы покупаем товары для детских садиков, школ : например детские кроватки , моющие , парты , для школ-интернатов — одежду — мы должны полученные налоговые накладные отразить у себя в реестре выданных и полученных налоговых накладных в колонке освобожденные от налогооблажения и на налоговый кредит сумму НДС не относить?24.10.2011801
- Наше предприятие 26 сентября получило свидетельство НДС, нужно ли подавать декларацию по НДС и реестр налоговых за сентябрь? или сентябрь + октябрь все в одном отчете? Какие сроки оплаты в этом случае???24.10.2011722
- Имеются основные средства, которые уже полностью амортизировались и износились. Можно ли их списать с помощью акта ликвидации? Не возникают ли при этом налоговые обязательства по НДС? Как эта операция отразится на финансовом результате? И что необходимо для того, чтобы правильно списать (приказ, акт)?24.10.20112 582