Усі консультації по тегу «Звітність»
Консультацій: 2213
- Як заповнювати та подавати алкогольно-тютюнову звітність?07.10.20161 185
- До якого податкового органу слід подавати алкогольно-тютюнову звітність у разі наявності відокремлених підрозділів?06.10.2016374
- Звіт з ЄСВ за червень 2016 р. подано 14 липня, а 20.07.2016 р. прийшла негативна квитанція №2 (із зазначенням помилок у Звіті). Помилки виправлено 22.07.2016 р., після чого прийшла позитивна квитанція №2 (при цьому суми доходів та ЄСВ в Звіті не змінилися). Чи чекати штраф?19.09.20164 8992
- При заповненні таблиці 1 Звіту з ЄСВ помилково зазначено всю суму нарахованих лікарняних за рахунок підприємства у рядку 1.3, але фактично частину суми лікарняних було нараховано та виплачено за рахунок ФСС. Чи можна виправити цю помилку?16.09.2016819
- Які штрафні санкції загрожують підприємству за несвоєчасну здачу звітів, який розмір штрафу за несвоєчасну сплату та яка пеня? Як заповнити правильно декларації з штрафами та пенею за 2015 та 2016 рр.?13.09.20161 164
- Как отражать в отчете по ЕСВ за август отпускные, начисленные и выплаченные в августе? А именно: в таблице 6 - месяц и год? Надо ли ставить месяц начисления и выплаты (август) или месяц, когда работник будет в отпуске (сентябрь)? Работник в отпуске с 01.09 по 24.09, отпускные выплачены 29.0812.09.20165 536
- Підприємство для реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування поповнило рахунок в СЕА після обіду. На наступний день у витязі з СЕА інформація щодо поповнення відсутня. У підприємства є податкова накладна, строк своєчасної реєстрації якої вже закінчується. Як бути у цьому випадку? Чи буде притягнуто до відповідальності такого платника ПДВ?free08.09.20162 9601
- Підприємство веде бухоблік в електронному вигляді. Як при податковій перевірці підтвердити достовірність первинних документів, складених у електронній формі, в т.ч. видаткових накладних та актів?07.09.20163 434
- У липні 2016 р. було звільнено працівника. Але у звіті з ЄСВ за липень було показано тільки частину суми розрахунку. Помилку було виявлено у серпні 2016 р. Як виправити її у Звіті з ЄСВ та яку відповідальність передбачено за це?06.09.20161 044
- Яка звітність подається у зв'язку з використанням РРО?05.09.2016553
- В червні 2015 р. за ВМД оприбутковано товар, помилково було проведено мито в 1с на 1000 більше, ніж за ВМД. Товар частково проданий. Помилку виявили в серпні 2016 р. Яким чином можна виправити ситуацію?01.09.2016671
- У підприємства у зв’язку з уточненням показників декларації з прибутку за 2014 р. утворилась переплата з податку. При здачі декларації за півріччя 2016 р., знову заповнили додаток ВП і рядок 27 декларації, тож переплата подвоїлась. Як виправити цю ситуацію?31.08.2016557
- Яку звітність потрібно подавати підприємству, якщо на балансі є вантажний автомобіль?31.08.20161 571
- 01.07.2016р. отримано аванс від покупця – 832 грн (за 4 номенклатурні позиції). Помилково виписана і зареєстрована податкова накладна на 844 грн (зовсім на інші номенклатурні позиції, тобто, помилково за іншим рахунком). Помилка виявлена на початку серпня. Як її виправити?25.08.20169996
- В вересні 2014 р. підприємство подало розрахунок з лікарняних в ФСС з ТВП Донецька. Лікарняні не включались у звіт з ЄСВ, але ЄСВ нарахували. Фонд не виплатив цю суму. У серпні 2015 р. підприємство перереєструвалось у Вінниці і подало новий розрахунок. Фонд надав виплати. В звіті з ЄСВ лікарняні не відображались. Що з звітністю з ЄСВ та в ФСС з ТВП?23.08.20161 934
- Підприємство за 2015 р. мало операції з іноземним постачальником (Німеччина) на суму 5200 млн грн (однак резидент та нерезидент не є пов'язаними особами). Чи повинне підприємство подавати звіт про контрольовані операції, враховуючи, що його дохід за 2015 р. складав понад 50 млн грн?23.08.2016524
- Як правильно самостійно виправити помилку в ф. №1ДФ та доплатити ПДФО та військовий збір за попередні періоди? Яка відповідальність при коригуванні даних попередніх періодів?23.08.20161 3821
- Постачальник надав підприємству податкову накладну, яка зареєстрована своєчасно в ЄРПН, але не включена в декларацію з ПДВ в період отримання (реєстрації). 365 днів з моменту її виписки ще не минуло. Чи має право підприємство включити таку податкову накладну в декларацію поточного періоду?23.08.2016901
- Сільгосппідприємство має бюджетне відшкодування ПДВ. Чи включати в ряд. 14 спецдекларації всю суму ПДВ, яка сформувала собівартість експортованої продукції, чи тільки оплачену? І якщо включати всю суму ПДВ за експортованою продукцією, тоді в ряд. 14 загальної декларації переносити тільки оплачений ПДВ чи всю суму?22.08.2016461
- Підприємство отримало аванс за товар та склало податкову накладну за такою подією. Але потім відвантажило інші товари, ніж зазначено у податковій накладній, а також за окремим товаром було змінено ціну. Як у такому випадку потрібно скласти розрахунок коригування? Хто його має реєструвати?19.08.20161 272
- Які звіти треба подавати, якщо ТОВ орендує артезіанської свердловину у фізичної особи?16.08.20161 409
- Роботодавець виконав умови щодо отримання компенсації 50% ЄСВ за створення нових робочих місць і подав до ПФУ довідку. ПФУ надав рішення, в якому відмовив у компенсації, у зв’язку з тим, що на підставі поданої роботодавцем звітності з ЄСВ встановлено зниження фонду оплати праці в періоді, за який виконувалися зазначені умови. Чи правий орган ПФУ?free16.08.20161 834
- В связи с реорганизацией предприятия уволены директор и бухгалтер, а предприятие передано другим лицам в управление. Нужно ли об этом сообщать в ГНИ? Отчет по ф. №1ДФ был сдан и подписан прежним руководством. Правильно ли это? Кто должен подавать отчетность за предыдущие отчетные периоды?12.08.2016698
- Бухгалтер помилково під час виправлення помилок щодо штатної чисельності у ф. №1ДФ подав новий звітний зі всіма заповненими графами рядків розділу І та розділу ІІ ф. №1ДФ. Відповідно відбулося задвоєння інформації. Як виправити цю помилку? Чи буде застосовано штрафні санкції при її виправленні?12.08.2016738
- По нескольким гражданско-правовым договорам производились начисления и выплаты дохода физлицу. Нужно ли на каждый договор заполнять отдельную строку в ф. №1ДФ с датами начала и окончания договоров?10.08.20161 645