Усі консультації по тегу «Звітність»
Консультацій: 1765
- Підприємство продає товари медичного призначення зі ставкою ПДВ – 7%. Чи обов'язково подавати звіт про пільги? Чи передбачені штрафи за його неподання? Чи можливо оскаржити штрафи за неподання цього звіту протягом 2017 року?03.05.20181 159
- Неприбуткова організація проводить спортивні змагання. Для здійснення суддівства запрошуються фізособи - не працівники такої організації. Як виплачувати винагороду за суддівство? Як оподаткувати та відобразити в №1ДФ?03.05.20181 255
- Підприємство уклало договір ЦПХ з фізособою на виконання робіт. Термін договору з 16.11.2017 р. до 02.01.2018 р. Акт виконаних робіт складено 02.01.2018 р. та цією датою здійснено виплату винагороди. Як відображати таке нарахування у Таблиці 6 Звіту з ЄСВ? Який вид доходу відображати в формі №1ДФ?03.05.20183 2524
- Яка процедура припинення госпдіяльності ТОВ без ліквідації? Як припинити виплату податків, зарплати директору, нарахування амортизації основних засобів, нарахування витрат майбутніх періодів (передплати тощо)? Які звіти подавати при зупиненій діяльності?27.04.20187 1802
- Юрособа (платник ІІІ групи ЄП) має строковий депозит, відсотки за яким нараховуються на окремий рахунок. У березні 2018 р. нарахували відсотки, але у зв’язку з тим, що в цьому ж місяці договір був достроково розірваний, частину коштів банк повернув. Як відобразити цю операцію у бухобліку та звітності?26.04.2018512
- Як в формі №1ДФ відобразити допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами?24.04.20181 576
- ТОВ (загальна система, платник ПДВ та акцизного податку) планує змінити юрадресу з одного місця на інше та ще й посеред року. Який порядок перереєстрації, куди звітувати та які податкові наслідки зміни адреси?24.04.20188852
- У річній декларації з податку на прибуток за 2017 рік помилково поставлена позначка у реквізиті «базовий звітний період квартал». Чи потрібно подавати уточнюючу податкову декларацію – річну та повторно Додаток РІ разом з нею?23.04.2018346
- У березні 2018 р. ТОВ проводить передоплату СПД за оренду нерухомості за квітень 2018 р. (орендодавець - фізособа-підприємець на єдиному податку). Як відобразити такий дохід у ф. №1ДФ?23.04.20185562
- На підприємстві не передбачено посаду головного бухгалтера, але є посада бухгалтера. На електронну звітність, що подається, накладається лише підпис керівника та печатка. Чи треба при підписанні звітності накладати ще підпис бухгалтера, якщо жодним розпорядчим документом не визначено права бухгалтера підписувати податкову звітність?20.04.2018735
- На території підприємства є колодязь глибиною 20 м, вода використовується для виробничих потреб – виробництво бетону. Які рентні платежі повинно сплачувати таке підприємство? Чи повинно воно складати фінансову звітність за МСФЗ?18.04.20182 248
- Підприємство працює з 2002 року. При цьому форму №20-ОПП не подавали. Чи потрібно зараз подати цю форму? За який період потрібно відображати інформацію?11.04.20186 6831
- ТОВ подало заяву про ліквідацію. Чи потрібно після цього подавати податкову звітність та нараховувати зарплату директору? Хто підписує звітність у разі звільнення директора?05.04.20181 149
- Директор підприємства розрахувався корпоративною карткою в магазині. Кошти були списані з розрахункового рахунку підприємства. Чи потрібно в такому випадку складати авансовий звіт? Як відображається таке використання коштів в обліку?04.04.20183 40113
- Оскільки не було пояснення від ДФС про оплату праці голови ФГ та реєстрацію платником ЄСВ в 2018 р., голові ФГ за січень та лютий 2018 року зарплата не нараховувалася і у звіті з ЄСВ не відображалася. У березні 2018 р. голові ФГ нараховано зарплату за січень, лютий та березень. Як відобразити суму в звіті з ЄСВ? Який тип нарахувань вказувати за січень та лютий?04.04.2018763
- Чи потрібно голові фермерського господарства реєструватися добровільним платником внесків ЄСВ? У ДФС пояснюють, що право на добровільну сплату внесків мають лише члени ФГ, на голову ФГ це право не поширюється. Що робити з доходом голови ФГ? Як відобазити його у звітності з ЄСВ та в ф. №1ДФ?02.04.2018446
- У відрядження направлено трьох працівників. У підтвердження витрат на проживання було надано один загальний рахунок, у якому зазначено прізвища проживаючих та загальний фіскальний чек. Як у такому випадку скласти авансовий звіт? Як відшкодовувати витрати на проживання?27.03.20181 1352
- Фермерське господарство веде спрощений бухоблік. Якими методичними рекомендаціями слід йому користуватись?27.03.2018316
- Фізособа-підприємець, платник ПДВ, подав уточнюючий розрахунок за грудень 2017 р. (збільшилось значення рядка 19 та 21). Уточнюючий розрахунок подано 20 лютого. У якому періоді враховуються дані уточнення: у декларації за січень чи за лютий?26.03.2018698
- Фізособа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, не отримувала протягом звітного періоду доходів, тому не подала декларацію про майновий стан і доходи. Чи правомірні такі дії?26.03.2018603
- У грудні 2017 р. при реєстрації клієнтами в ЄРПН РК за 30.11.2017 р. були заблоковані (на зменшення ПЗ/ПК). У березні після подання скарги в кабінеті платника податків з’явилась інформація, що за розглядом скарги РК зареєстровані. У якому періоді відображати їх у декларації, якщо у запиті з ЄРПН видно, що зареєстровані вони 13-14 грудня 2017 р.?26.03.2018704
- Підприємець (платник ІІ групи єдиного податку) отримав лікарняні від ФСС. Яку звітність треба подати до контролюючого органу в зв’язку з такими доходами та коли сплачувати ПДФО та військовий збір?23.03.2018644
- Організація запрошує для консультації нерезидента - громадянина США. Чи можливо оформити із нерезидентом договір ЦПХ? Чи діятиме обмеження щодо мінімальної суми оплати в 10 мінімальних зарплат? Чи можливо звітувати щодо сплати ПДФО у ф. №1ДФ без наявності ІПН у нерезидента?22.03.2018400
- Особа — сторона контрольованої операції змінила назву та адресу, при цьому код особи не змінився. Як відобразити це у звіті про контрольовані операції?21.03.2018398
- 27.10.2017 р. підприємець припинив діяльність. 01.11.2017 р. подав ліквідаційний звіт з ЄСВ за ф. №Д5 з поміткою «ліквідаційна» за 10 місяців 2017 р. При рознесенні звіту інспектор зробив помилку. У результаті за 2017 р. з’явилася недоїмка за листопад. Як відкоригувати цю ситуацію?20.03.2018330